Organy podatkowe coraz częściej kwestionują prawo do odliczenia VAT, wskazując na brak należytej staranności po stronie podatnika. Nawet rzetelni przedsiębiorcy mogą zostać obciążeni konsekwencjami cudzych nieprawidłowości, jeśli nie dochowają wymaganych standardów weryfikacji kontrahentów i transakcji.
Podczas webinaru omówimy, dlaczego należyta staranność stała się kluczowym elementem rozliczeń VAT, jakie są skutki jej braku, w tym zakwestionowanie prawa do odliczenia podatku oraz zarzut świadomego lub nieświadomego udziału w oszustwie podatkowym.
Szczególną uwagę poświęcimy kwestii ciężaru dowodu – wyjaśnimy, kto i w jakim zakresie musi wykazać dochowanie należytej staranności albo jej brak, oraz jak wygląda praktyka organów podatkowych w tym zakresie.
Uczestnicy poznają status i znaczenie Metodyki Ministerstwa Finansów dotyczącej należytej staranności w VAT, a także dowiedzą się, jak prawidłowo weryfikować kontrahentów, aby ograniczyć ryzyko zakwestionowania rozliczeń.
Webinar obejmie również:
najczęstsze błędy popełniane przez podatników,
okoliczności i sygnały ostrzegawcze, które budzą podejrzenia organów podatkowych,
aktualne podejście fiskusa i sądów administracyjnych do kwestii należytej staranności,
przegląd kluczowego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, które wyznacza standardy ochrony uczciwych podatników.
Szkolenie ma praktyczny charakter i opiera się na bieżącej praktyce kontrolnej oraz orzeczniczej. Uczestnicy otrzymają konkretne wskazówki, jak zabezpieczyć swoje rozliczenia VAT i przygotować się na ewentualną kontrolę ich staranności w zakresie współpracy z kontrahentami.
PROGRAM
Dlaczego należyta staranność stała się kluczowym elementem rozliczeń VAT
Skutki jej braku:
zakwestionowanie prawa do odliczenia VAT
zarzut świadomego lub nieświadomego udziału w oszustwie
Kto musi wykazać należytą staranność bądź jej brak
Metodyka MF w zakresie należytej staranności – status i znaczenie
Weryfikacja kontrahenta – jak robić to prawidłowo
Najczęstsze błędy popełniane przez podatników
Co budzi podejrzenia organów podatkowych
Aktualne podejście organów podatkowych i sądów
Orzecznictwo TSUE
Informacje
Cena z abonamentem
0,00 PLN
-
Stan prawny
27.02.2026
Cena bez abonamentu:
49 PLN + VAT
Czas trwania:
2 godziny 47 minut
Certyfikat:
Tak
Materiały:
Tak
Wykład1.1
Należyta staranność w VAT: jak wykazać dochowanie należytej staranności i uniknąć zarzutu uczestnictwa w oszustwie? (kurs dostępny po zakupie)
Jakub Sitarski
Radca prawny, Doradca podatkowy
W Kancelarii LTCA kieruje praktyką Sporów Podatkowych i Postępowań Sądowych. Oferuje Klientom kompleksowe wsparcie na każdym etapie postępowań prowadzonych przed organami podatkowymi i celno-skarbowymi. Zapewnia pomoc, reprezentację i profesjonalne doradztwo w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowych, kontroli celno-skarbowych oraz postępowań podatkowych. Reprezentuje podatników jako pełnomocnik przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, dbając o pełną ochronę ich interesów w najtrudniejszych sporach. Materia spraw prawnika procesowego, w której się specjalizuje, jest szeroka i obejmuje m.in. VAT, podatki dochodowe (PIT, CIT) oraz podatek akcyzowy. W szczególności posiada doświadczenie w sprawach o najwyższym stopniu skomplikowania, takich jak międzynarodowe oszustwa podatkowe (karuzele VAT) oraz nadużycia przepisów prawa podatkowego. Ponadto sporządza opinie prawno-podatkowe, analizy prawne oraz udziela konsultacji dotyczących szeroko pojętego prawa podatkowego. Zapewnia kompleksową pomoc przy opracowywaniu optymalnych form prowadzenia działalności gospodarczej. Doradza podmiotom m. in. z branży IT/elektronicznej, paliwowej, spożywczej, metali szlachetnych, tworzyw sztucznych, tekstylno-odzieżowej, farmaceutycznej i spożywczej.
Materiały i certyfikaty dostępne po zakupie. Kliknij odblokuj aby mieć dostęp do materiałów i certyfikatów.
Udostępnij:
Zaloguj się
Odzyskiwanie hasła
Wpisz swój adres e-mail powiązany z Twoim kontem, a my wyślemy Ci link do zresetowania hasła.