FRAGMENT SZKOLENIA
OPIS SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przybliżenie najważniejszych aspektów związanych z funkcją podatkową w spółkach, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności, jaką może ponosić kadra menadżerska w obszarze podatkowym. Omówimy również tematy związane z najczęstszymi obszarami ryzyka w tym zakresie, jak sposobami jego zabezpieczenia.
PROGRAM
1. Wprowadzenie – odpowiedzialność menedżera a system podatkowy w Polsce
• Główne obowiązki podatkowe przedsiębiorstw
• Rola menedżera w obszarze podatków
• Krótkie omówienie rodzajów odpowiedzialności
2. Odpowiedzialność podatkowa członków zarządu i kadry kierowniczej
• Odpowiedzialność subsydiarna (art. 116 Ordynacji podatkowej)
• Przesłanki egzekwowania zobowiązań z majątku osobistego
• Odpowiedzialność pełnomocników i prokurentów
• Jak się bronić? Przesłanki wyłączenia odpowiedzialności
3. Ryzyka podatkowe w działalności menedżerskiej – na co uważać
• Błędna klasyfikacja przychodów i kosztów
• Ryzyka w zakresie VAT i JPK
• Ulgi podatkowe i ich bezpieczne stosowanie
• Kiedy konsultować się z doradcą podatkowym
4. Odpowiedzialność karno-skarbowa – praktyczne aspekty
• Podstawowe przestępstwa i wykroczenia skarbowe
• Kiedy menedżer może ponosić odpowiedzialność?
• Rola compliance i dokumentacji
• Przykłady z orzecznictwa (case study)
5. Najczęstsze błędy popełniane przez menedżerów – i jak ich unikać
• Nieświadomość delegowania odpowiedzialności
• Brak nadzoru nad księgowością i rozliczeniami
• Niedopilnowanie procedur wewnętrznych
6. Jak zabezpieczyć siebie i firmę – dobre praktyki
• Procedury wewnętrzne i ich znaczenie
• Rola compliance officerów, audytów i przeglądów podatkowych
• Klauzula należytej staranności
• Polisa ubezpieczeniowa – co daje, co nie chroni
7. Jak się zachować na wypadek kontroli?
• Najczęstsze obszary kontroli podatkowych
• Statystyki kontroli KAS
• Prawa i obowiązki w trakcie kontroli
8. Sesja Q&A + omówienie przykładów z praktyki uczestników