Zmiany w VAT w 2023 i 2024 roku
FRAGMENT SZKOLENIA
CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest omówienie zmian w podatku od towarów i usług w roku 2023 oraz projektowanych zmian na rok 2024.
Szkolenie obejmuje również omówienie bieżących problemów związanych z rozliczaniem VAT, w tym w szczególności w aspekcie najnowszych interpretacji organów podatkowych, orzeczeń sądów administracyjnych oraz orzeczeń TSUE.
Grupa docelowa: dyrektorzy finansowi, główni księgowi, księgowi, pracownicy działów finansowych i controllingu.
PROGRAM
1. Pakiet „Slim VAT 3”:
a) Nowy limit dla „małego podatnika”.
b) Korekty faktur a kurs waluty obcej.
c) WDT – doprecyzowanie obowiązków podatnika.
d) Zmiany w zwolnieniach z VAT dla zarządzania funduszami inwestycyjnymi oraz importu towarów dla palcówek dyplomatycznych.
e) Zniesienie obowiązku posiadania faktury do odliczenia VAT przy WNT.
f) Zmiany w zakresie rozliczenia proporcjonalnego odliczenia VAT.
g) Fakturowanie zaliczek.
h) Odpowiedzialność solidarna faktora.
i) Raportowanie w przypadku używania kas on-line.
j) Zmiany w zakresie „dodatkowego zobowiązania podatkowego”.
k) Korekty przy OSS.
l) Przelewy na rachunkach VAT w ramach Grupy VAT.
m) Zmiany w zakresie WIS.
2. Grupa VAT
a) warunki tworzenia,
b) zasady funkcjonowania,
c) przedstawiciel grupy VAT i rejestracja,
d) sposoby rozliczania transakcji wewnątrz grupy i na zewnątrz,
e) kto może korzystać z ułatwienia,
f) ewidencje podatników w grupie VAT,
g) dodatkowe ewidencje prowadzone przez członków grupy VAT,
h) odliczanie VAT wewnątrz grupy, w tym odliczanie proporcjonalne,
i) korzyści istnienia grupy VAT,
j) zagrożenia dla grupy VAT oraz podmiotów sprzedających grupie VAT, jak i podmiotów nabywających od grupy VAT.
3. Zmiany w kasach rejestrujących
a) zmiany przepisów dotyczących kas z elektronicznym zapisem kopii,
b) kasa elektroniczna a wymiana pamięci fiskalnej,
c) kasy rejestrujące w myjniach samochodowych, w tym w myjniach automatycznych.
4. Zmiany w zakresie odwrotnego obciążenia
a) okres obowiązywania regulacji,
b) warunki podmiotowe i przedmiotowe wystąpienia odwrotnego obciążenia,
c) treść faktur,
d) obowiązki formalne.
5. KSeF
a) Założenia modelu.
b) Korzyści ze stosowania faktur ustrukturyzowanych.
c) Funkcje Krajowego Systemu e-Faktur.
d) Brak akceptacji odbiorcy faktury – sposób postępowania.
e) Sankcje wynikające z projektu ustawy o KSeF
f) Pozostałe zmiany.
6. Informacja o stosowaniu stawek obniżonych
a) żywność,
b) paliwa,
c) energia cieplna i elektryczna,
d) gaz ziemny,
e) nawozy.
7. Zapowiedź zmian VAT 2024
Informacje
Cena z abonamentem
0,00 PLN
Stan prawny
15.11.2023
Cena bez abonamentu:
199 PLN
Czas trwania:
2 godziny 50 minut
Certyfikat:
TAK
Materiały:
Tak
-
Oglądaj
-
Wykład1.1
-
Wykład1.2
-
Daniel Więckowski
Daniel jest doradcą podatkowym i Partnerem w Kancelarii LTCA. Ukończył prawo na Uniwersytecie Szczecińskim oraz jest w trakcie studiów doktoranckich na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od 2011 roku wykonuje zawód doradcy podatkowego, wcześniej pracował w administracji skarbowej, reprezentując Polskę między innymi w panelach podatkowych Grupy Wyszehradzkiej oraz Grupy Państw Morza Bałtyckiego. Specjalizuje się w podatkach CIT i VAT oraz w podatku od nieruchomości. Doradzał firmom z branży nieruchomościowej, automotive, transportowej, FCMG oraz IT. Reprezentował klientów w toku postępowań podatkowych oraz postępowań przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Daniel jest również ekspertem z obszaru planowania i restrukturyzacji podatkowej – z powodzeniem wdrożył dziesiątki projektów restrukturyzacyjnych. Doświadczony wykładowca, przeprowadził ponad 500 szkoleń z zakresu podatków i restrukturyzacji. Autor wielu publikacji na temat opodatkowania działalności firm w Polsce. Włada biegle językiem angielskim.