Celem szkolenia jest przybliżenie podstawowych zasad wystawiania faktur VAT.
Szkolenie kierowane jest do osób rozpoczynających swoją przygodę z podatkiem od towarów i usług, a jego celem jest omówienie podstawowych zagadnień związanych z dokumentowaniem sprzedaży oraz zagadnień, na które należy zwracać szczególną uwagę.
Szkolenie to stanowi I część cyklu szkoleniowego omawiającego zasady dokumentowania sprzedaży, z pominięciem zagadnień dotyczących fiskalizacji oraz tzw. faktur uproszczonych.
PROGRAM
1. Podstawy i ogólne zasady wystawiania faktur a. czynności objęte obowiązkiem wystawienia faktury b. podatnik VAT czynny i zwolniony, a obowiązek wystawienia faktury c. brak obowiązku wystawiania faktur d. faktury na żądanie e. terminy wystawiania faktur f. faktura w walucie obcej g. moment powstania obowiązku podatkowego a moment wystawienia faktury h. rozliczenie faktury sprzedażowej i zakupowej (zasady ogólne) 2. Definicja i niezbędna treść faktury a. katalog obowiązkowych danych na fakturze b. najczęściej popełniane błędy na fakturach c. dane fakultatywne na fakturach d. adnotacje i uwagi 3. Faktury elektroniczne a. pojęcie faktury elektronicznej i e-faktury b. zasady wystawiania 4. Faktury zaliczkowe a. przypadki, kiedy należy wystawić fakturę zaliczkową b. rozliczenie faktur zaliczkowych poprzez fakturę końcową c. faktura zaliczkowa jako faktura końcowa d. faktura zaliczkowa na 100% należności e. faktura zaliczkowa a faktura PRO FORMA 5. Szczególne rodzaje faktur: a. metoda kasowa b. samofakturowanie c. procedura VAT marża d. faktury dla oraz od kontrahentów zagranicznych e. adnotacje dotyczące rozliczenia podatku przez nabywcę f. czynności nieodpłatne i barter – jak udokumentować 6. Refakturowanie a. czym jest refaktura b. jaką datę sprzedaży powinna obejmować refaktura c. sposób postępowania w przypadku modyfikacji świadczeń refakturowanych 7. Korekty faktur + SLIM VAT: a. faktura korygująca: zasady jej wystawiania b. faktura korygująca: niezbędna treść i często pojawiające się błędy c. zasady dokonywania korekt in minus (sprzedawca / nabywca) d. zasady dokonywania korekt in plus (sprzedawca nabywca) e. nota korygująca: zasady jej wystawiania f. wymóg akceptacji noty korygującej g. anulowanie faktur – kiedy jest możliwe 8. Faktury a prawo do odliczenia – zasady i terminy na gruncie SLIM VAT. 9. Postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia faktury a. kto może wystawić duplikat faktury? b. dane, jakie powinien zawierać duplikat faktur + SLIM VAT c. Otrzymanie duplikatu a prawo do odliczenia 10. Konsekwencje błędnych faktur a. problematyka tzw. pustych faktur b. konsekwencje wynikające z ustawy o VAT c. konsekwencje karno – skarbowe
Informacje
Cena z abonamentem
0,00 PLN
Stan prawny
07.06.2022
Cena bez abonamentu:
199 PLN + VAT
Czas trwania:
4 godziny 20 minut
Certyfikat:
Tak
Materiały:
Tak
Wykład1.1
Część 1 (kurs dostępny po zakupie)
Wykład1.2
Część 2 (kurs dostępny po zakupie)
Urszula Zielińska
Urszula Zielińska jest doradcą podatkowym. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Szczecińskim. Doświadczenie zawodowe zdobywała od 2011 roku w polskiej kancelarii doradztwa podatkowego, w której zajmowała się zagadnieniami z zakresu bieżącego doradztwa podatkowego oraz postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych. Specjalizuje się w podatkach CIT i VAT oraz w podatku od nieruchomości. Doradzała firmom z branży nieruchomościowej, IT oraz licznym spółkom komunalnym i jednostkom samorządu terytorialnego. Reprezentowała klientów w toku postępowań podatkowych oraz postępowań przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Materiały i certyfikaty dostępne po zakupie. Kliknij odblokuj aby mieć dostęp do materiałów i certyfikatów.
Chcesz zorganizować szkolenie zamknięte?
Skontaktuj się z nami telefonicznie albo mailowo (dane kontaktowe poniżej) lub wypełnij formularz znajdujący się obok.
Zaletą szkoleń zamkniętych jest możliwość dostosowania zawartości merytorycznej spotkania, terminu i miejsca realizacji.
Tu z pomocą przychodzą eksperci Akademii LTCA uznani w Polsce specjaliści, praktycy w dziedzinie prawa, podatków, rachunkowości, kadr, płac i finansów.